Добрый день! 1С8.2. Счет-фактуры на аванс имеют сквозную нумерацию при просмотре через "Счет-фактуры выданные". Формирую книгу покупок, наблюдаю следующую картину в графе 2:
20.10.11 №А102
20.10.11 №А101
20.10.11 №А103
а должно быть всё по порядку. Подскажите можно это где исправить?